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多项选择题

中国银行核心系统内部账务核对档案保管的相关规定是()。

    A.无论手工核对还是系统自动核对,对账部门均应形成对账记录。对账记录应包括核对日期、具体核对内容(如核对的报表名称、核算码范围等)、核对结果、差异形成的时间、差异金额、形成原因、处理结果、账务调整情况等;对于核对相符的,对账记录可适当简化。
    B.对于在系统保存的电子对账记录,无需另行以纸质档案保管。
    C.对账记录及其他对账资料视为会计档案,需按制度要求进行整理、移交、保管,保管期限五年。
    D.对账记录及其他对账资料视为会计档案,需按制度要求进行整理、移交、保管,保管期限十年。

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  • 多项选择题
    以下符合对公大额转账支付授权审批的相关规定是()。

    A.省行本*部:1000万以上(含)由本*行部门负责人授权。
    B.现场审核时,审核人员应位于智能柜台客户端正前方附近,确保广角摄像头能清晰拍摄并留存审核人员现场审核影像。
    C.二级行、直属行所辖城区支行:500万以上(不含)至1000万由网点负责人授权,1000万以上(不含)由二级行、直属行负责人授权。
    D.开户行应关注人行对企业账户的核准或报备申请的批复情况,对于未通过人行批复的账户,开户行应依据人行反馈结果,及时完成柜员前端系统网银服务的删除操作。如由于此类情况进行的网银删除,可不由客户填写网银销户申请表、提供其他证明材料,由网点出具人行未批复的说明及系统截图作为附件,同时填写网银申请表,经办/复核签字/盖章后确认即可。

  • 多项选择题
    下列新企业客户开户开网银的审核要点描述正确的是()。

    A.审核申请表填表合规性、完整性、正确性;《单位银行结算账户相关业务授权书》应包含“办理网上银行服务”的内容;需对操作员进行联网核查,有效身份证件使用BL前端PIDM系统核验,不再使用办公网的“人行联网检查公民身份信息系统”。身份证复印件应加盖企业预留印鉴,加盖柜员经办/复核章。单位名称应与核心银行系统记录一致。
    B.审查是否与单位客户指定的有权确认人进行联系查证。
    C.网银材料在未通过电子验印流程前,暂保留开户网点,严禁上传影像系统,进入BNSM系统维护环节
    D.当日网银材料上传影像系统,进入BNSM系统维护环节。

  • 多项选择题
    下列新企业存量客户开网银的审核要点描述正确的是()。

    A.审核申请表填表合规性、完整性、正确性。证明材料,如营业执照、身份证复印件应加盖企业预留印鉴。对客户资料的核实采用经办复核制,核实无误后,经办、复核人员在复印件上签章(双签)。同时应在网银申请表格、业务授权书等相应栏位由经办、复核签章。
    B.如会计师事务所提交审计业务或验资业务银行询证函,并按照《函证通知》规定格式要求提交《审计业务银行询证函(备用格式)》或《验资业务银行询证函》,中国银行可直接在该函上进行回复,并签字、盖章。
    C.在审核材料无误后,为客户在系统中开通企业网银服务,同时由复核人员于当日将认证工具双人交接给企业经办人员,严禁为客户代保管认证工具。
    D.派驻业务经理每日按《智能柜台每日重空账账核对方法》对智能柜台重空进行核对,并及时上传相关凭证影像。派驻业务经理每月至少跟随清机一次,每月不定期对机构废卡、吞没卡进行一次账实核查,并留存签字记录,严防丢失、内部盗用等风险事件发生。

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